【股份制企业审计修订版】孙茂竹范歆卢春泉.pdf

股份制企业运作丛书 股份制企业审计修订版 孙茂竹范歆卢春泉编著
修订版前言 为适应《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师 独立审计准则》及有关法规对股份制企业审计的需要,本书进行 了体系和内容上的修订.修订后,全书共分17章,一方面通过增加审计计划、审计 证据、审计工作底稿、审计抽样等内容,完善了本书的理论体系 和补充,增强了本书的可操作性.修订后,本书突出注册会计师对股份制企业的会计报表审 计,更好地将理论性与实用性结合起来,对审计理论研究者及审 计实务操作者均有借鉴作用。
第二节审计证据的取得 第三节审计证据的评价 第四节 期后事项证据 第五节审计工作底稿 第五章接受审计业务和编制审计计划 第一节接受审计业务 第二节编制审计计划 第六章内部控制制度的评审.第一节内部控制的概念、作用和种类 第二节内部控制的原则和内容 第三节 内部控制制度的评审 第四节 内部控制制度评审报告 第七章审计抽样 第一节审计抽样及其种类 第二节样本的设计与选取 第三节 样本的评价 第四节变量抽样 第八章现金审计 第一节现金业务的内部控制 第二节 现金业务的内部控制审计. 