【内部审计工作手册】审计署驻机电部审计局机械工业.pdf

内部审计工作手册 审计署驻机电部审计局编
本书编著人员 编辑委员会:主任:钟复生 副主任:安毅、胡惠方 委员:董健生、李庚淼、王天成、张年丰、王业贵、赵彤瑞 凯丰 撰稿人:钟复生、安毅、胡惠方、李庚淼 王天成、张年丰、周子学、张明科、马兆荣、王天翼、龚显丰、聂凯丰、邓玉民、李道继、林惠南、杨莉英、王二龙、肖凡、陈征、蔡桂琴、强勇 I
目录 前言 第一篇主要经济法规 一、中华人民共和国审计条例 二、中华人民共和国审计条例施行细则 三、审计署关于内部审计工作的规定.四、中华人民共和国会计法 五、国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定 六、财政部、审计署关于违反财政法规处罚的暂行 规定施行细则 七、国营企业成本管理条例八、全民所有制工业企业承包经营责任制 暂行条例 九、中国内部审计标准 第二篇 内部审计概述 第一章内部审计的指导思想与基本职责 第一节内部审计工作的指导思想 一、围绕一个中心一经济效益 二、正确处理好丙个关系一监督与服务的关系:领导 与被领导的关系 三、做到两手抓财务审计与效益审计共举 