【信息系统的管理控制与审计】伊恩A吉尔霍利胡安明等译北京.pdf

国际内部审计师协会新著 信息系统的管理、控制与审计 伊恩A吉尔霍利著 胡安明等 译
译者前言 《信息系统的管理、控制与审计》一书,是国际内部审计师 协会(IIA)推出的新著。该书是作者在总结多年来信息系统电算 化方面的理论与实践经验的基础上形成的。该书从审计的角度,详细描述了在信息系统实现电算化后,如何对其进行管理、控制 和审计。在电算化信息系统审计中,审计人员应具备哪些知识和 技能,掌握哪些审计方法,怎样对系统的内部控制结构进行检查 和评价,如何向管理部门提供相关、准确的审计报告,是广大审 计人员(尤其是实现了信息系统电算化的组织的内部审计人员)所 十分关注的问题,书中对这些问题作了详尽的阐述。
原著序言 在计算机技术目新月异、信息系统电算化日益普及的年代里,作为一名审计工作者,尤其足内部审计工作者,掌握信息系统审 计的原理与方法,是十分迫切的,也是完全必要的.为适应形势发展的需要,国际内部审计师协会(IIA)开发了 一套培训信息系统审计师的教程,名为“信息年代中的审计师所 应具备的知识和技巧”.《信息系统的管理、控制与审计》一书,集中反映了该教程的 主要内容,提供了在各种结构的信息系统审计中,审计人员所应 具备的技能.书中所设计的审计方法,主要是从帮助审计人员如何根据各 项审计的结果向管理部门提交相关的、准确的报告,并就管理信 息系统的内部控制是否满意发表总体报告来考虑的。 