本项资料题名为《商业银行内部控制与稽核》,属于经济工商资料。本页提供资料基本信息、部分扫描页预览及数字文件获取信息。本数字文件共315页,文件大小约13.28MB。
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- 专题
- 商业银行内部控制与稽核
- 类别
- 经济工商
- 页数
- 315页
- 大小
- 13.28MB
【商业银行内部控制与稽核】蒋建华编.pdf内部控制丛书 商业银行内部控制与稽核 蒋建华 编著 NEIBUKONGZHIGONGSHU本书从商业银行的风险管理和内部控制的定义、目标、原则、要 素、评价标准与方法着手,借鉴国际上商业银行内部控制成熟的经验,承统地闲述了我国商业银行主要业务内部控制评价与稽核的标准和 方法.本书分上下两篇。上篇共分五章,第一章内部控制制度。从不同 的角度叙说了内部控制的概念及其理解,层层介绍了内部控制的制度 评价稽核与评价标准及其方法。第二章商业银行内部控制制度及其 评价,论述了四个方面的问题。第一,商业银行内部控制的概述,包括 商业银行内部控制的含义、内涵、要素、内容和特征,以及国际内部控 制的发展趋势.前言 1997年5月,中国人民银行颁布了《加强金融机构内部控制的指导原 则),使我国商业银行的组织结构、业务种类、经营模式等方面发生了很大的 变化,商业银行抵御风险的能力逐渐加强.1997年的东南亚金融危机,以及一系列金融事件的爆发,使国际上对 新的认识。1998年,巴塞尔委员会发布了《商业银行内部控制框架》。为了 适应国际上内部控制的发展与变化情况,特别是我国加入了世界贸易组织,中国人民银行于2002年4月颁布了《商业银行内部控制指引(征求意见 稿),规定了商业银行内部控制的概念、目标、内容,对商业银行6个主要业 务领域的内部控制提出了新的要求。
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